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用于集体福利做进账税额转出的分录怎么做,应交税费进项税额科目不能放在贷方是吗
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用于集体福利做进账税额转出的分录
借;管理费用——福利费,贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)
通常来说进项税额是计入借方,个别情况计入贷方,比如购进退回
2019 12/20 13:59
用于集体福利做进账税额转出的分录怎么做,应交税费进项税额科目不能放在贷方是吗
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