问题已解决
老师就是费用备注月份先做预提费用 然后发票开具月份在用预提费用转入管理费用等费用吗
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速问速答嗯,可以的,这样做就可以
2019 12/20 14:54
84785043
2019 12/20 15:06
老师那预提费用是应该属于什么科目
84785043
2019 12/20 15:06
是二级明细吗
朴老师
2019 12/20 15:17
预提费用指应由受益期分担计入产品成本或商品流通费,而以后月份才实际支付的费用。预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行的。预提时,贷(或增)记该账户,费用支付时,借(或减)记该账户。贷(增)方余额,表示已预提尚未支付的费用,在资金平衡表内以预提费用项目列示。