问题已解决
老师我想问一下,我们购买进来一些米跟油,当客户消费一定金额的时候,就赠送给客户,这种情况我们应该怎么处理呢?
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速问速答你好,购入时,借:库存商品 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
赠送时,借:销售费用 贷:库存商品 应交税费——应增(销)
2019 12/20 14:57
84784974
2019 12/20 15:31
这个可以入业务招待费吗?
84784974
2019 12/20 15:31
因为我们是小规模的
立红老师
2019 12/20 15:36
你好,可以计入业务招待费,但业务招待费在税前不能全额扣除。
84784974
2019 12/20 16:17
那老师这种入到销售费用的那个明细科目呢?
84784974
2019 12/20 16:17
入到销售费用可以全额扣除吗?
立红老师
2019 12/20 16:22
你好,可以扣除,计入销售费用——赠品支出
84784974
2019 12/20 16:27
我们是小规模的,赠送时还需要贷应交税费~应交增值税吗?
借:销售费用 贷:库存商品 应交税费——应增(销)
84784974
2019 12/20 16:28
还是可以直接借销售费用,贷库存商品?
立红老师
2019 12/20 16:37
你好,赠送属于视同销售,需要交税的。借:销售费用 贷:库存商品 应交税费——应增
84784974
2019 12/20 16:49
好的,如果没达起征点就不用交吧?
立红老师
2019 12/20 16:55
你好,是的,没有达到不用交税
84784974
2019 12/20 17:04
好的,谢谢老师
立红老师
2019 12/20 17:08
不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。