问题已解决
已开具发票,暂不做收入处理,是借:发出商品 贷:库存商品, 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 确认收入时是借 :银行存款 贷:主营收入 结转成本:借主营业务成本 贷:发出商品 是么?
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速问速答您好
这样账务处理正确的
2019 12/20 18:49
84785001
2019 12/20 19:02
好的,那如果我是提供一项工程呢,怎么做账,就是已开具发票,但是跨年了,一部分是今年,一部分是明年才完成的
bamboo老师
2019 12/20 19:04
借:应收账款
贷:主营业务收入 今年的
应交税费-应交增值税 发票税额
借:主营业务成本 今年的
贷:工程施工