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老师你好,例如本月增值税是10,抵扣税额是5,那么本月计提增值税的会计凭证应怎么做,应计提那个金额。谢谢

84785033| 提问时间:2019 12/21 09:22
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
这个的话,涉及销项税/进项税的结转问题。 分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 10 贷:应交税费-应交销项税-进项税额 5 应交税费-未交增值税 5
2019 12/21 09:24
84785033
2019 12/21 09:31
老师,本月销项税--进项税=10上月留抵税额是5本月应怎么计提增值税
许老师
2019 12/21 09:40
哦,是这个意思,刚才以为销项10万元,进项5万元呢,不好意思。 上月留抵的5万元,在借方,是应交税费-未交增值税 5万元,这个先不用管它。 本期 借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-未交增值税 10 这样的话,应交税费-未交增值税科目合计,是贷方余额5万元。 交的时候 借:应交税费-未交增值税 5 贷:银行存款 5
84785033
2019 12/21 09:42
谢谢老师,是我没表达清楚。
许老师
2019 12/21 09:47
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!
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