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进出口退税增值税如何申报?
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有一个问题,收到出口退税时,如何申报增值税?
会笑的~陈健
2019-09-27 17:35发布 162 次浏览

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老师解答

。 | 官方答疑老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
当期出口退税增值税申报如何填写?
答:出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019 12/21 09:31
84784966
2019 12/21 11:53
是不是与工业增值税申报一样?
84784966
2019 12/21 12:06
申请出口退税的增值税额是多少如何填多少?
84784966
2019 12/21 12:11
免征所得税销售额如何知道?
84784966
2019 12/21 12:13
不是免征?为什么还要填?如何知道?
venus老师
2019 12/21 12:20
同学你可以打开我们学堂的实操有这方面的申报实操那里讲解会更具体点
venus老师
2019 12/21 12:20
同学你可以打开我们学堂的实操有这方面的申报实操那里讲解会更具体点