问题已解决
老师您好,去年支付劳务费,27万,以前会计做在其他应付款借方,现在年底了该怎么处理?没有取的发票,是对公账户支付的。
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速问速答您好
借:工程施工-劳务费
贷:其他应付款
么有发票入账 汇算清缴的时候纳税调增
2019 12/21 11:20
84784994
2019 12/21 11:24
老师,是税局代开个人劳务发票来,还是直接调增合拍?我们是核定征收
bamboo老师
2019 12/21 11:27
核定征收的话是根据收入核定的吧
84784994
2019 12/21 11:37
是的,老师
bamboo老师
2019 12/21 11:37
那您做上面的分录 汇算清缴不调整就好了