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是不是所有的跨年费用发票都要在清算汇缴的时候调增? 那如果这个费用票是增值税专票,跨年认证的呢?该怎么处理?
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速问速答你好,嗯嗯,不是的呢,不用调的呢,可以直接和往常一样的
2019 12/23 10:34
84785014
2019 12/23 10:34
老师您是说这个专票不用调,但是普通的费用票是要调增的么?
王晶老师
2019 12/23 10:35
跨年了,如果这个费用还是去年的,是不用调的,专票也一样
84785014
2019 12/23 10:36
不是,我的意思是18年的发票,做到19年的账了,这个是需要调增的是吧?
王晶老师
2019 12/23 10:38
哦哦,这个要调整的呢
84785014
2019 12/23 10:39
那如果这个费用票是专票呢?就是18年12月的费用专票,我是19年1月认证的,在19年账了,这样的呢?调增吗?
王晶老师
2019 12/23 10:40
也是要的呢,要调整
84785014
2019 12/23 10:42
那税呢?比如这个发票,总金额2000,其中税额500,那我调增该是1500,还是2000
王晶老师
2019 12/23 10:43
说额不调整的呢,抵扣到现在了
84785014
2019 12/23 10:43
那就是调增1500是吧?我还有个疑问,就是这个跨年费用为什么要调增呢?18年的费用,我也没有做到费用里,没有影响18年的利润,在19年,就要调增,这不等于我这个费用是没用的了,虽然在19年账,但是还是调增了。
王晶老师
2019 12/23 10:45
嗯嗯,18年没有用啊,应该是要用到18年的呢,19年调整
84785014
2019 12/23 10:47
那这样就是费用应该按实际发生入账,不跨年可以入账,但是跨年了即使入账也需要调增。对吧?
王晶老师
2019 12/23 10:50
嗯嗯,是的呢,对的呢
84785014
2019 12/23 11:39
我再补充一个问题,如果这个跨年费用是招待费呢?这个是不是就不税前扣除了,直接全额调增了
王晶老师
2019 12/23 11:41
不是,这个要看比例的呢,
84785014
2019 12/23 11:41
跨年的招待费也是可以按比例税前扣除调增么?
王晶老师
2019 12/23 11:42
嗯嗯,是的呢,也是按照比例的