问题已解决

报销员工早餐费用用制造费用-福利费还是应付职工薪酬-职工福利费

84785003| 提问时间:2019 12/23 14:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,不冲突 借:制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:库存现金
2019 12/23 14:47
84785003
2019 12/23 14:49
那可以直接借应付职工薪酬-职工福利费,贷库存现金,就行了吗
宸宸老师
2019 12/23 14:49
您好,不可以,这样您 应付职工薪酬-职工福利费 就一直有余额了
84785003
2019 12/23 14:56
制造费用-福利费是平的,应付职工薪酬-职工福利费 有数
宸宸老师
2019 12/23 14:57
你好, 我上面说的是正确的分录,至于您要调账,我不建议跟这里混一起做
84785003
2019 12/23 15:01
那可不可以直接借制造费用-福利费,贷库存现金
宸宸老师
2019 12/23 15:02
您好,属于工资的一种,都需要通过应付职工薪酬过渡的
84785003
2019 12/23 15:11
那怎么见之前的都是借制造费用-福利费贷库存现金
84785003
2019 12/23 15:11
还是结账的时候怎么调
宸宸老师
2019 12/23 15:11
你好,那都是不太符合规定的做法
84785003
2019 12/23 15:29
好的,谢谢
宸宸老师
2019 12/23 15:31
不客气的,祝您工作顺利
84785003
2019 12/23 15:39
你好,再问一下,这个是在同一笔凭证里做借制造费用-福利费贷应付职工薪酬-职工福利费,借应付职工薪酬-福利费贷库存现金吗
宸宸老师
2019 12/23 15:40
你好,对的,您的分录是对的
84785003
2019 12/23 15:43
好的,谢谢
宸宸老师
2019 12/23 15:44
不客气的,祝您工作顺利
84785003
2019 12/23 15:45
谢谢
宸宸老师
2019 12/23 15:47
不客气的,祝您工作顺利
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~