问题已解决
这个月,红冲2018年的16%的发票。账务怎么处理?
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速问速答你好,红字发票就做正常的销售分录,金额负数,或者相反分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
你红字发票是在18年开具的,就按正常的销售退回做分录的,而不是通过以前年度损益调整科目核算的
2019 12/23 16:32
84784986
2019 12/23 16:33
我这个月缴纳增值税的时候怎么处理?
王超老师
2019 12/23 16:37
借:应交税费-已交增值税
贷:银行存款
84784986
2019 12/23 16:39
我的意思是。红冲了的销项税。和当月的要缴纳的增值税会发生对冲。按照对冲后的缴纳增值税?
王超老师
2019 12/23 16:48
你好同学,可以把问题描述的清晰一点吗?