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老师,请问我公司开了10万的服务费给对方,对方打到我公司对公上7万,3万不打给我们了,这种账要怎么做
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速问速答你好,3万是你单位需要按坏账处理?
2019 12/23 21:27
84785043
2019 12/23 21:32
坏账处理能不能税前扣除,我也不知道要怎么处理,每个月给对方开票对公上都不会是开了多少进多少
邹老师
2019 12/23 21:34
你好,实际发生的坏账是可以在企业所得税税前扣除的,如果是坏账是这样做分录
借;信用减值损失3万,贷;坏账准备3万
借;坏账准备3万,贷;应收账款 3万
84785043
2019 12/23 21:44
老师,那小规模每个季度都有坏账有没有什么风险,会不会被税局查,我们这种是代收代付的,我们开了发票,但是对方把剩余3万发给了那些兼职的,兼职的有好多,就是他们激活刷卡机就由对方直接发给他们,所以我们的对公上钱才上,这种能算坏账吗
邹老师
2019 12/23 21:48
你好,经常有坏账是容易引起税局查账的
这3万应当有对方给你公司,然后你公司给兼职人员发放才是的
你单位的收入是10万,发生的3万属于相关支出,不属于坏账的
84785043
2019 12/23 21:52
但是现在这种行业就是这样,他专门有个APP上直接日结给那些兼职了,而且有好几千个兼职,这种我们也发不过来,APP自动结算了,老师,这种账怎么处理,好难啊
邹老师
2019 12/23 21:53
你好,日结给那些兼职,这个款项是谁给到兼职人员的呢?
84785043
2019 12/23 22:02
是我们开给发票的那家,然后他把剩余没有发给兼职的钱在打到我们对公上,所以我们的对公上总是和开出去的发票金额对不上
邹老师
2019 12/23 22:09
你好,这种情况你应当按开具发票确认收入,对方给你支付的3万按你单位的支出处理(这个支出没有实际支付资金,是用应收账款给抵扣了)
84785043
2019 12/23 22:15
老师,怎么做分录,没太明白
邹老师
2019 12/23 22:16
你好,开具发票
借;应收账款10万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
收款,借;银行存款7万,劳务成本等科目 3万,贷;应收账款10万
84785043
2019 12/23 22:32
老师,那劳务成本3万的凭证附件我怎么弄,直接打印对公上的钱可以吗
邹老师
2019 12/23 22:33
你好,就是直接银行转账 回单作为附件
84785043
2019 12/23 22:59
非常感谢邹老师,问了好几个老师都答非所问,非常感谢您
邹老师
2019 12/23 23:01
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安