问题已解决
买了办公用品,上个月付的款,这个月收到的发票,这个该怎么做账,上个月记入预付账款,这个月记入应收账款,对吗老师
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速问速答您好,同学,这个月直接冲减预付账款,分录:
借:管理费用-办公用品
贷:预付账款
2019 12/24 09:51
84785015
2019 12/24 09:54
好,谢谢老师!
晓宇老师
2019 12/24 09:55
不用客气,请同学帮老师点击5星好评,谢谢!
84785015
2019 12/24 09:55
老师,您帮我看下,银行存款这个数字是负的,没有加进来银行存款月末数字
84785015
2019 12/24 09:56
这个好像不对哈
84785015
2019 12/24 09:56
新公司没有期初余额
晓宇老师
2019 12/24 09:57
同学,您银行存款的期末余额,必须是用期初余额加上借方发生额减去贷方发生额得出,您没有加期初余额。
84785015
2019 12/24 09:59
期初余额是0呀
晓宇老师
2019 12/24 10:08
那不对啊,如果没有期初没有钱,那银行存款是无法付出去的。
84785015
2019 12/24 10:09
应收账款进来20万
84785015
2019 12/24 10:10
这都是本期发生额
晓宇老师
2019 12/24 10:10
您应收账款进来影响银行存款吗?如果影响为什么银行存款借方发生额没有呢?
84785015
2019 12/24 10:15
那我是那个会计分录给弄错了,
借:应收账款 200000
贷:主营业务收入 200000
84785015
2019 12/24 10:16
是不是这个错了
晓宇老师
2019 12/24 10:28
如果您应收账款收回来了,应当
借:银行存款 200000
贷:应收账款 200000
你写的分录是实现收入的分录,并不是收回应收账款的分录。
84785015
2019 12/24 10:30
好,明白了老师!谢谢
晓宇老师
2019 12/24 10:31
不用客气,请给老师5星好评,祝您生活愉快!
84785015
2019 12/24 10:32
好的!没问题!
晓宇老师
2019 12/24 10:33
谢谢啦~~~~~~同学!祝您生活愉快!