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老师,请问月末计提增值税时有上期留抵税额,分录该怎么写
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速问速答你这个上期留底做么,没有做那就一起做借转出未交增值税 贷进项税额
2019 12/24 15:14
84784995
2019 12/24 15:22
月末销项税额和进项税额需要结转成零吗,我以前一直是销大于进时,直接做:借应交-转出未交,贷应交-未交,进大于销时都没做账,这样销和进一直都有结存,刚在学堂听老师的课有的老师讲就像我这样做的,有的老师讲是像老师您那样做的,所以我都搞不清怎么做才是对的
84784995
2019 12/24 15:24
像老师您那样做,期末的留抵就在借方转出未交增值税,那下月需要抵扣留抵的时候怎么写分录
maize老师
2019 12/24 15:28
期末的留抵就在借方转出未交增值税 你这个最后看转出未交增值税这个余额就可以,你有销项税额就按图片这个做,就可以,月末销项税额和进项税额需要结转成零吗 建议这样,根据学员反馈是不是按月最后对不上了,