问题已解决
老师,9月份已经入账勾选专票,现在发现把我们公司的抬头字开错了咋办
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速问速答你好,公司名称开错了一般是勾选认证不了的,发票开错已认证的由购买方开具红字发票信息表,审核通过后由销售方开具红字发票,然后重新开具正确的发票给购买方
2019 12/24 15:50
84784965
2019 12/24 16:35
那申报咋办呢
彩丽老师
2019 12/24 16:37
增值税申报表就在附表二里面填进项税额转出
84784965
2019 12/24 16:39
把开错发的税额转出是吗,然后之前抵了增值税咋办呢,新开出来的发票是以后做账用还是可以抵以前成本和增值税呢
彩丽老师
2019 12/24 16:40
是的,把开错发票的税额转出。就是因为之前抵扣了所以现在才填进项税额转出。
后面再开正确的发票,就正常认证抵扣
84784965
2019 12/24 16:46
那转出不影响以前申报已经抵扣错票的吧
彩丽老师
2019 12/24 16:57
这个就是正常操作方法,不会影响什么
84784965
2019 12/24 17:12
老师,你看是不是这个意思
1.我申报12月份的时候要交50块的税额,因为错票,我要做进项转出,如果错票税额是10块的话,那我要转出10块的税额,那我1月份申报12月份的时候实际要交的税额是60?
3.老师,税额转出的话分录怎么做呢?
2.错开的发票正常处理后,又重新开发票,假如重新开的发票是12月份开的,那新开的发票在12月份用,和之前的账没有关系是吗?
彩丽老师
2019 12/24 17:21
1.我申报12月份的时候要交50块的税额,因为错票,我要做进项转出,如果错票税额是10块的话,那我要转出10块的税额,那我1月份申报12月份的时候实际要交的税额是60? 对的
彩丽老师
2019 12/24 17:22
重新开了票就依据发票正常做账就行了
彩丽老师
2019 12/24 17:24
如果错误的发票你还没有做会计分录,就不用单独做进项税额转出的会计分录,只填增值税申报表
84784965
2019 12/24 17:24
进项转出分录怎么做呢
彩丽老师
2019 12/24 17:25
如果错误的发票已经入账做了会计分录,那么你就直接做相同分录金额全部红字
84784965
2019 12/24 17:30
就做个红字的分录,申报时做进项转出,然后这个错票就算处理完了是吗
彩丽老师
2019 12/24 17:33
就做个红字的分录,申报时做进项转出,然后这个错票就算处理完了是吗 对的
彩丽老师
2019 12/24 17:33
希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
彩丽老师
2019 12/24 17:34
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!