问题已解决

老师,暂估入库的话。跨年怎么做账呢,材料已经领用了。发票这个月开不过来

84784999| 提问时间:2019 12/24 17:28
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,跨年收到发票,红冲之前的暂估科目,按照发票进行入账
2019 12/24 17:30
84784999
2019 12/24 17:45
12月什么都不用做。等收到发票在红冲吗?
小黎老师
2019 12/24 18:17
你好,是的,已经领用了,该结转成本就结转,等收到发票冲红
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