问题已解决

老师你好,想咨询下,先付款,当月没有收到发票,如何做账。借:预付账款,贷银行存款?等收到票再记入成本费用,冲预付?

84784967| 提问时间:2019 12/25 09:00
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你现在年末了先暂估费用或者成本了 。别做预付账款了。
2019 12/25 09:01
84784967
2019 12/25 09:06
是上个月的,已经做了预付,发票还没有收到,我需要调账么?怎么调整,具体的如何操作?
meizi老师
2019 12/25 09:12
你好 那你就做 借费用或者成本贷预付账款 。先暂估了 。到时发票回来冲掉暂估
84784967
2019 12/25 09:16
为什么暂估啊……为什么不能做预付呢?
meizi老师
2019 12/25 09:23
你好 因为年末了你要暂估到成本费用 去冲你的利润 。你在汇算之前拿回来发票都可以税前扣除的。
84784967
2019 12/25 09:26
额,好的,老师,谢谢
meizi老师
2019 12/25 09:26
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
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