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年末计提费用,次年汇算清缴前取得发票,如果发票金额和计提金额不一致,汇算清缴怎么处理?账务怎么处理?

84785008| 提问时间:2019 12/25 14:43
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好, 如果计提多了,多的部分不可以税前扣除的(这是税务上的规定,直接填写纳税申报表就可以了,不用做会计分录的)
2019 12/25 14:45
84785008
2019 12/25 14:47
如果计提少了呢?
蒋飞老师
2019 12/25 14:49
少计提按实际计提金额计算
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