问题已解决

老师,我们超市买了一批货,货到付款,应付货款81875元,到了80099元的货,剩余的1776退回银行卡。银行扣的手续费10.26元,我们这边扣了返点3%,开业赞助费1000,还有铺底10000元,实际支付68407.74元,账务处理怎么做?

84785007| 提问时间:2019 12/25 14:47
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宇飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:库存商品 80099 银行存款 1776 贷:预付账款 81875 借:财务费用 10.25 贷:银行存款 10.25 借:银行存款 11000+返点 贷:其他应付款-保证金(铺底资金)10000 其他应收款-赞助费 1000 库存商品(等于返点金额,返点的金额冲减库存商品成本)
2019 12/25 15:27
84785007
2019 12/26 08:33
老师,您看能不能这样写。 借:库存商品 80099 银行存款1776 贷:预付账款:81875。 借:预付账款81864.74 财务费用:10.26 贷:银行存款68407.74 其他应付款-铺底10000 营业外收入 (返点+开业赞助费)
宇飞老师
2019 12/26 08:53
你好,返点金额应该冲减库存商品,不计入营业外收入。
84785007
2019 12/26 08:55
哦哦,这样吗,那老师您写的分录没有体现实际支付68407.74
宇飞老师
2019 12/26 09:02
因为我是基于你一开始已经做了一笔借预付账款贷银行存款了,这边就是把预付冲回,你这个返利金额是多少,套进去算下把一开始的预付减去收回来的这些钱,就是实际付出去的
84785007
2019 12/26 09:18
那老师,能不能用应付账款这个科目来核算,因为我们一开始是还没付钱的,货到了才付的钱
宇飞老师
2019 12/26 09:58
可以啊,如果一开始没付钱就是用应付账款。
84785007
2019 12/26 14:32
用应付账款的话第一步怎么处理呀,老师
宇飞老师
2019 12/26 14:42
第一步就是按照应付的81875计入应付账款,借:库存商品 81875 贷:应付账款81875,付款时候借:应付账款81875 贷:银行存款 81875;后来由于实际只到了80099,退回来1776元款,那么应该冲减成本,借:银行存款 1776,贷:库存商品 1776。后面银行手续费应该你自己出,计入财务费用。其他还要收取人家的钱再借银行存款 贷库存商品(返点)、其他应付款(铺地资金)这些
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