问题已解决
老师你好,我们账之前是由外账公司做的,材料成本都是他们乱暂估的,现在准备想把账拿回来自己做的话该怎么调账呢
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速问速答你好,同学。
你是按对方 交接给你的余额作为期初入账处理。
然后你再根据实际材料金额和账存差额,分期调整处理。
2019 12/25 21:14
84784978
2019 12/25 21:51
暂估的都已经全部领用结转主营业务成本了,我现在的调的话是不是少暂估的按实际少的的材料入库,多暂估的就冲减主营业务成本???
陈诗晗老师
2019 12/25 21:51
是的,就是这个意思