问题已解决
预付款的,年底了发票还没有回来,要跨年再回来,需要如何进行账务处理呢,需要暂估吗
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速问速答您好
请问费用已经发生了么
2019 12/26 09:25
84784978
2019 12/26 09:31
有材料款的发票今年已付款,发票要明年才回来,做了借:预付账款,贷:银行存款的分录。
bamboo老师
2019 12/26 09:32
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款-暂估
84784978
2019 12/26 10:10
那支付用友软件服务费,银行支付8000元,发票未回,具体的分录是要如何写呢
借:管理费用-服务费 8000
贷:预付账款-用友 8000
这样对吗?
收到发票后,比如不含税金额7000,进项税1000,该如何进行账务处理呢
bamboo老师
2019 12/26 10:11
请问软件已经安装了么
84784978
2019 12/26 10:16
之前一直在用,只是服务费12月份到期,12月份就要交了
bamboo老师
2019 12/26 10:18
借:管理费用-服务费 7000
贷:预付账款-暂估 7000
借:预付账款 8000
贷:银行存款 8000
收到发票
借:预付账款 -暂估 7000
应交税费-应交增值税-进项税额 1000
贷:预付账款 8000
84784978
2019 12/26 10:20
预付账款的二级科目,不用写对方公司名称,直接写\"暂估\",就可以,对吗
bamboo老师
2019 12/26 10:21
暂估的时候可以这样 实际付款的时候要写对方单位名称
84784978
2019 12/26 15:41
那收到发票后要涉及到以前年度损溢调整吗,如果需要,该如何做分录呢
bamboo老师
2019 12/26 15:42
我给您分录写好了啊 不需要调整了啊