问题已解决
老师您好!我公司是一般纳税人,供应商也是我总公司跟我公司借款/欠款170000元; 现在总公司开专用发票金额170000元,问:这张专用发票怎么做会计分录?
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速问速答您好。你这个发票不是商品来的吗,你做账就是借成本或费用 应交税费进项税 贷应付账款。
2019 12/26 12:06
84785034
2019 12/26 12:50
不是商品,我公司没有跟总公司拿货;就是之前总公司跟我公司借款,所以总公司用开发票形式冲账;
问:内账怎么做账呀?
是这样的做分录图如下:
开发票这样这样做账,账上是还款清;但实际上没有还清,问:这怎么弄呀?
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2019 12/26 12:54
开专用发票这样做账是还款清,但是实际上没有还款清;
图如下:
问:内账怎么做账呀?
洛洛老师
2019 12/26 14:34
您好,你的图片体现的业务也是货款哈,不是借款。内账实际原来你的分录是怎样的呢,实际没有还清,你只能冲已经还了的部分,内账就是要真是反应公司的经营情况。借其他应收款 贷银行存款,这次还款就是借银行存款 贷其他应收款。那如果是用货物抵借款,就是借库存商品 进项税 贷应付账款,同事借应付账款贷其他应收款。