问题已解决

我单位疾控中心是事业单位,6月预付培训机构培训费20000,没有发票,后来11月收到对方60800的发票,再次支付给对方培训费40800。请问怎么做账

84784983| 提问时间:2019 12/26 15:03
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清思老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,经济师中级
财记 借 业余活动费用 60800 贷 银行存款 20000 其他应付款 40800 借 其他应付款 40800 贷 银行存款 40800 预记 6月、11月两次均为 借 事业支出—培训费 贷 资金结存
2019 12/26 15:18
84784983
2019 12/26 16:26
哪个分录是6月份的
84784983
2019 12/26 16:27
我们6月和11月的是分开记的
清思老师
2019 12/26 23:07
第一个借是6月的
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