问题已解决
我单位疾控中心是事业单位,6月预付培训机构培训费20000,没有发票,后来11月收到对方60800的发票,再次支付给对方培训费40800。请问怎么做账
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速问速答财记
借 业余活动费用 60800
贷 银行存款 20000
其他应付款 40800
借 其他应付款 40800
贷 银行存款 40800
预记 6月、11月两次均为
借 事业支出—培训费
贷 资金结存
2019 12/26 15:18
84784983
2019 12/26 16:26
哪个分录是6月份的
84784983
2019 12/26 16:27
我们6月和11月的是分开记的
清思老师
2019 12/26 23:07
第一个借是6月的