问题已解决
老师: 我公司购买了一批原材料,用于生产产品,产品已经出售,从1月-10月都是暂估入库的。11月发票来了。发现生产产品的一种原材料的暂估价过高。11月份这个调整分录应该怎么做
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速问速答你好 把之前暂估的全部冲掉,然后按发票来做账就可以了。
2019 12/26 15:19
84785027
2019 12/26 16:13
已入成本,我11月份的分录怎么做?
答疑苏老师
2019 12/26 16:17
你好 那就把之前的成本冲掉,再按发票来做成本。
84785027
2019 12/26 17:53
一个商品由10多种材料做成,只是其中一种材料高了。
84785027
2019 12/26 17:53
分录怎么写?
答疑苏老师
2019 12/26 17:59
你好 发票来了 之前的暂估是需要冲掉的 再按发票来做账
答疑苏老师
2019 12/26 18:00
你好 借 主营业务成本 负数 贷应付账款 负数 再按发票 借主营业务成本 应交税费 贷应付账款