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老师:18年发票抵扣联认证且申报了,记账联没有入账,存在多张且都是费用发票。如何调账?
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速问速答你好
我的观点:返到18年,认证的那个月,补记账!(这个有规定的,当月认证,当月必须做账务处理)
2019 12/27 08:56
84785034
2019 12/27 09:04
1、现在不能补以前年度的账吗
2、购买方记账联没有应如何处理。
老江老师
2019 12/27 09:06
1如果不涉及进项税,差错更正,可以在当期做以前年度损益调整,这个涉及进项税了,我的观点,回头调整
2购买方记账联?购方不是发票联吗
84785034
2019 12/27 09:54
1、凭证太多,重做不现实,只反账18年的账,会与19年的期初有差异,这个差异如何调?
2、固定资产2014年入账2016年没做计提折旧,现在能补计提折旧吗?
3、购买方记账联说的是专票的第三联,购买方记账凭证。
4、就算反账到缺少是月份也没有专票的第三联:购买方记账凭证。又应如何入账?
老江老师
2019 12/27 10:58
1 如果调18年的,期初数可以修改呀。如果太多,那就在当期差错更正,这样,有风险的
2 可以补提,做以前年度损益调整
3 没有,可以跟对方要一个复印件,加盖印章 ,入账
4 复印件,可以入账