问题已解决
老师,出包工程预付材料款,是借:应付账款,贷:银行存款,收到票时:借:在建工程,贷:应付账款,完工后在结转至固定资产并折旧是这样吗?我司给投资方开票材料款时,借:在建工程贷:主营业务收入 应交税费―应交增值税。因为材料是出包方提供,(也就是这笔材料款最终要付给出包方),这样我怎么结转主营业务成本呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答工程建成了是你们的吧
2019 12/27 09:14
84785007
2019 12/27 09:16
是的
朴老师
2019 12/27 09:19
那建成了直接做成借固定资产贷在建工程就可以了
84785007
2019 12/27 09:29
给投资方开的发票,当时也已确认收入了,现在怎么结转成本了?
朴老师
2019 12/27 09:33
给投资方开票?收到投资款开票的?
84785007
2019 12/27 09:36
算是投资款,开票的内容又是材料款,因为给对方开票了对方才拨款。
朴老师
2019 12/27 09:41
投资款是不开发票的哦