问题已解决
请问,我10月的时候做了一笔待认证的海关缴款书做成本。也做了一笔待认证的税额的分录。然后我11月抵扣进项179142.79中。27393.3是10月的待认证。为了27393.3,我做了一笔分录。借待认证抵扣进项税额,贷进项税额。对吗
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速问速答你好,收到缴款书,借:应税费用——待认证进项税额
比对相符抵扣,借:应交税费——应增(进)贷:应税费用——待认证进项税额
2019 12/27 12:43
84784952
2019 12/27 12:51
好的。那我11月中总进项是179142.79,需要减去那笔27393.3元吗(因为有单独做借应交进项贷,待认证进项税额的分录的话。
84784952
2019 12/27 12:54
库存商品下面的进项是总的。如果我把27393.3的这笔另外做了老师说的那个分录。那库存商品下面的总进项数字需求变吗
立红老师
2019 12/27 13:01
你好,如果当初单独做了分录,需要把它减掉。总额不变
84784952
2019 12/27 13:08
把库存商品下面的进项179142.79减27393.3变成151749.49对吧。
84784952
2019 12/27 13:10
我当月有做借应交进项税额27393.3,贷待认证抵扣进项税27393.3
立红老师
2019 12/27 13:20
你好,把库存商品下面的进项179142.79减27393.3变成151749.49——是对的
84784952
2019 12/27 13:24
老师。我当月认证通过的数字是179142.79喔。
立红老师
2019 12/27 13:26
你好,认证通过的总数是179142.79,这里面包括了27393.3,因为27393.3以前已经转入了进项税额
84784952
2019 12/27 13:43
老师说的已经转入进项税额,是指借应交进项税额27393.3,贷待认证抵扣税27393.3这个分录吗。。
立红老师
2019 12/27 13:45
你好,是的,是这样的。