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郭老师,计提年终奖时分录,借管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金,对吗?不是用管理费用-工资和应付薪酬-工资了吧?

84784960| 提问时间:2019 12/27 14:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,二级科目都是工资就可以
2019 12/27 14:05
84784960
2019 12/27 14:23
噢,应付职工薪酬-奖金、津贴和补贴,我用的速达软件中有这个科目,您看用这个科目可以吗?但借管理费用-工资,您看这样是不是就不匹配了?
郭老师
2019 12/27 14:25
你可以设置三级科目,奖金啥的。
84784960
2019 12/27 14:30
噢,在工资二级科目下再设三级科目奖金?还是可以设奖金二级科目呢?我设置奖金二级科目的话,汇算清缴是不是也要算在工资里?
郭老师
2019 12/27 14:32
每个月都有的奖金,年终奖,这些都属于工资的。
郭老师
2019 12/27 14:32
如果你设置了奖金的话,你汇算清缴也是在工资里面,你这样看方便的话你可以这样设置。
84784960
2019 12/27 15:18
郭老师,关于盘盈我还要问您,我现在账上库存就比实际多出10盒,销售都做完了,您看按盘盈处理对吗?还再借方库存商品 贷:待处理财产损溢?然后冲减管理费用,是这样吗?可我的账上现在就是库存商品多出来了,借方余额呀?
84784960
2019 12/27 15:20
实际库里没有库存了,但我账面还有库存商品借方余额,这种情况算盘盈吗?如果再做借方库存商品,还对吗?
郭老师
2019 12/27 15:21
你做了收入吗? 没有做收入,可以补做收入。
84784960
2019 12/27 15:22
收入都做完了啊,收入没问题啊,也结转了成本了,就是库存商品借方余额,还有库存,实际应该为0
84784960
2019 12/27 15:25
我这种情况是不是叫盘亏啊您看?
84784960
2019 12/27 15:28
计入管理费用-盘亏对吗?
郭老师
2019 12/27 15:28
这叫盘盈、 是不是之前多做了收入。
84784960
2019 12/27 15:33
不会啊,收入肯定没问题,每月按照网店后台提现金额做的收入,结转的成本,我觉得我这样是盘亏,就是实际比账面少,您看不对吗?
郭老师
2019 12/27 15:39
盘亏,你应该是少结转了成本
84784960
2019 12/27 15:46
噢噢,成本按销售数量结转的,也没问题,那您看我怎么处理比较好?按盘亏计入管理费用-盘亏?
郭老师
2019 12/27 15:51
你补一个结转成本的就行。
84784960
2019 12/27 16:02
噢,郭老师,我们的库存有点乱,多出一万多元库存,能补结转吗?是不是金额有点大?做盘亏不好吧?所得税前不能扣除吧?那我做报损损失可以吗您看?
郭老师
2019 12/27 16:08
结转就可以,你看到别让他出现,收入小于成本就行。
84784960
2019 12/27 16:11
嗯好的,谢谢郭老师,我就结转成本吧,后面用附附件吗?不用做个结转成本的表了吧?直接结转了就行?
郭老师
2019 12/27 16:27
可以自己写下计算过程的
84784960
2019 12/27 17:10
噢,郭老师,我没有啥计算过程啊,就把库存商品余额结转了,不附附件直接结转可以吗?
郭老师
2019 12/27 17:14
单价*数量就是成本的 可以
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