问题已解决
7月份根据合同约定,甲公司预付了50万元的货款给乙公司,8月份甲公司订购了一批货,款项10万元在预付款中扣除,同时,乙公司向甲公司开具了增值税专用发票。请问,7月和8月乙公司的分录如何写。
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速问速答您好
7月份
借:银行存款 500000
贷:预收账款 500000
8月份
借:预收账款 100000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品
2019 12/28 17:34
84784979
2019 12/28 18:46
如果8月没有开票呢
bamboo老师
2019 12/28 19:09
没有开票的话 后面的分录就不写
84784979
2019 12/28 19:19
谢谢老师
bamboo老师
2019 12/28 19:21
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784979
2019 12/28 19:28
老师,又发了一遍,发错了,不好意思
bamboo老师
2019 12/28 19:29
您没有重发一遍啊