问题已解决
有一个项目属于技术服务类的,销项开具的6%发票给甲方,进项也取得了一笔技术检测6%的发票,想问一下这个进项发票应该怎么账务处理,能否直接进入成本,本项目不涉及其他成本费用。
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速问速答你好,直接进入成本,借主营业务成本,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,
2019 12/30 16:09
84785005
2019 12/30 16:15
我也是这样做的,就是担心有什么不妥,所以请教老师。还有一个问题想请教庄老师,这个技术服务类的项目是不是不要预缴增值税,也不要开具外管证这些。
庄老师
2019 12/30 16:20
你好,有外出经营业务活动都要开外经证,预交税款
84785005
2019 12/30 16:24
我们咨询过相关的,说技术服务这个不用预缴税款呢?这个有什么明确规定吗
庄老师
2019 12/30 16:26
你好,有外出经营业务活动都要开外经证,预交税款。你们不是属于外出经营的,按税务局为准不用预缴
84785005
2019 12/30 16:28
预缴税款只是针对异地建筑服务的,文件参考国家税务总局公告2016年第17号《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》
84785005
2019 12/30 16:29
我们也是垮区域的活动,只是不在建筑服务这个类型之内
84785005
2019 12/30 16:30
纠结,我们也没有开外经证也没有预缴税款
庄老师
2019 12/30 17:26
你好,不是建筑技术服务不用预缴
84785005
2019 12/30 17:34
好的,谢谢
庄老师
2019 12/30 18:02
你好,祝你学习进步