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上年度预提一笔费用,本年度取得发票,应该怎么冲销去年分录跟做本年度的分录 上年度的分录是借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用
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速问速答你红字冲销就可以了,同学
2019 12/30 22:02
84785043
2019 12/30 22:08
但是现在收到费用票了,红冲后,在直接做一笔借:以前年度损益调整吗
种老师
2019 12/30 22:09
是的,这个也是可以的,同学
上年度预提一笔费用,本年度取得发票,应该怎么冲销去年分录跟做本年度的分录 上年度的分录是借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用
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