问题已解决
老师,公司老板一直都有很多往来,一部分挂的其他应收款,一部分挂的其他应付,后来我也分不清了,都挂的其他应付,后来才发现其他应付已经到了借方余额,现在年底了,要老板把钱还回来,就是其他应收的借方余额加其他应付的借方余额,还回来的钱一部分冲其他应收,一部分冲其他应付这样操作没问题吧!有没有必要把记错为其他应付借方那笔分录冲红更正呢?
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速问速答您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019 12/31 14:15
84785000
2019 12/31 14:51
请问这样调整的话,摘要怎么写合适?
洛洛老师
2019 12/31 14:52
您好,可以写调整其他应付款老板科目余额至其他应收款老板,后面把其他应收款和其他应付款老板这2个明细账打印出来作为附件。