问题已解决

老师好,如果预收款和应收款,对不上,应该怎么对呢?谢谢老师了。

84784994| 提问时间:2019 12/31 19:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,预收款和应收款对不上你是指预收账款与应收账款本身对不上,还是明细账与报表数据对不上? 资产负债表的应收账款,预收账款是这样填写的  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
2019 12/31 19:52
84784994
2019 12/31 20:14
嗯嗯,是科目余额表里的预收和应收和资产负债表里的对不上,谢谢老师了。
邹老师
2019 12/31 20:16
你好 科目余额表是按相应科目的期末余额计算,而报表是按上面公式计算的,可能会有差异的 比如 应收账款——甲公司100,应收账款——乙公司-20,那科目余额表显示应收账款80 而报表是应收账款100,预收账款20
84784994
2019 12/31 20:20
好的,那我再对一下,谢谢老师了
邹老师
2019 12/31 20:20
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784994
2019 12/31 20:25
老师,我还有个问题,就是如果之前的房租有些乱。因为开始是法人垫付的,还有一部分没有发票,所以分录可能不对,很多都趴在待摊费用了,每月也有进管理费,那应该怎么调呢?
邹老师
2019 12/31 20:28
你好,你是想从管理费用调整到制造费用科目核算吗 ?
84784994
2019 12/31 20:35
老师,就是每月房租也有走管理费,但是好多数据都趴在了待摊费用,因为要年审了,所以就不知道该怎么调整了
邹老师
2019 12/31 20:37
你好,是应当摊销计入管理费用,但是账面没有从长期待摊费用摊销计入管理费用,是这个意思吗?
84784994
2019 12/31 20:45
嗯嗯,尤其取消待摊费用后,都用的预付款了,所以待摊费用还有很多,这样是不是就不对呢
邹老师
2019 12/31 20:46
你好,取消了待摊费用,发生的需要摊销的支出应当通过长期待摊费用科目核算的 如果是应当摊销而没摊销,那就是不对的
84784994
2019 12/31 20:49
那我现在应该怎么查呢?涉及到17年,和18年的房租,那可以红字了再更正吗
邹老师
2019 12/31 20:50
你好,需要去把房租发生情况做个是梳理,看正确的分录应当是什么,之前错误的是什么,然后做相应的调整 也可以直接把之前做的全部冲销,然后做正确的分录
84784994
2019 12/31 20:54
老师,您能给我写一个正确的分录吗,比如一个月5000房租,3月份开始交,年交,是法人垫付的,5月份来了3个月的房租发票15000,然后剩下的也没有开发票,那3月份开始到5月6月的时候我应该怎么写分录呢?谢谢老师了
84784994
2019 12/31 20:54
如果现在红字17年和18年的凭证,会影响损益类科目吗?
邹老师
2019 12/31 21:00
你好 3月份开始交,年交,是法人垫付的,借;预付账款,贷;其他应付款——法人代表 5月份来了3个月的房租发票15000,借;管理费用等科目,贷;预付账款 15000 因为5月份来的发票是3.4.5月份的租金发票,就不需要摊销了 剩下的没有发票的继续在预付账款科目挂账就是了 如果现在红字17年和18年的凭证,需要通过以前年度损益调整科目核算,不影响今年损益的
84784994
2019 12/31 21:46
好的老师,分录明白了,那通过以前年度损益科目怎么核算呢
邹老师
2019 12/31 21:48
你好,需要知道17.18年之前的错误凭证是什么,才知道如何用以前年度损益调整科目红冲之前的凭证 比如之前是,借;管理费用,贷;库存现金 那现在红冲就是,借;库存现金,贷;以前年度损益调整——管理费用
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