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一次性预付了三个月服务费给客户,对方还没有开发票,怎么写分录

84784963| 提问时间:2020 01/02 14:15
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蒙蒙
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
你好,分录 借:预付账款 贷:银行存款
2020 01/02 14:15
84784963
2020 01/02 14:16
老师我想使用分摊的科目
蒙蒙
2020 01/02 14:17
你好,应该先入预付。等发票到了在转核销预付。
84784963
2020 01/02 14:26
老师取得发票时再转摊销的话已经隔月了,那费用不是累计计入了下个月了吗
蒙蒙
2020 01/02 14:35
不会的呀,预付的时候,仅仅入的是预付账款,并没有形成费用。
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