问题已解决
老师,一般纳税人外贸企业,之前进项发票做了退税认证,因为发票开错了,这个月供应商把发票红冲了重新开了正确的发票,并且已经做了出口退税认证,那我报税的时候红冲的发票怎么报税,
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你冲红的是做进转出,然后另开的正常进项抵扣
2020 01/02 19:38
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84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 01/02 19:41
一般抵扣认证红冲是做进项转出,现在是出口退税的,所以不知道报税的时候怎么报红冲的那部分
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/02 19:45
出口你也是退税是退进项总额 ,你退税这部分当期要抵销,然后收到再加进去处理。
也就是不可抵扣部分还要加这个冲红部分