问题已解决
发票是2019年年末收到的 但是款项还没支付 大概在2020年一月份支付 目前还没有做2019年12月份的账 我应该怎么做会计分录呢
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速问速答您好,根据发票做借成本/费用 进项税 贷应付款。
2020 01/02 23:03
84784962
2020 01/02 23:09
那1月份付款的话 做一月份的账是不是 就 借:应付账款 贷:银行存款 汇算清缴不用调是吧
洛洛老师
2020 01/02 23:11
您好,是的,付款就那样做可以,发票已经到了汇算清缴不用调增。
84784962
2020 01/02 23:18
老师,再为您一个问题 就是2019年的快递费 一直没支付 打算2020年也就是今年1月份支付 发票也是今天也就是1月份开出来的 这个怎么做分录才能算到2019年的费用里 2019年12月份的账还没做
洛洛老师
2020 01/02 23:21
您好,款没付发票没开出应该做到2020年,你实在要做到2019年只能预提借管理费用快递费贷应付暂估款。
84784962
2020 01/02 23:28
这样的话 1月份做账的时候把这笔分录冲了 重新做一个完整的 借:管理费用 应交税金 贷:银行存款 对吗
洛洛老师
2020 01/03 07:30
您好,你的理解是对的。