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房地产,工地上的电费都由施工单位承担吗?
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速问速答你好,这个就没统一规定,看双方约定的
2020 01/03 09:27
84784947
2020 01/03 09:36
老师,1,我开发企业一般纳税人收到电力公司专用发票3万怎么入账?科目?2,我又开票给施工企业3万怎么入账?科目?我开给他普票还是专票?
邹老师
2020 01/03 09:44
你好
1,借;其他业务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2,借;银行存款等科目,贷;其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
可以开具专用发票的
84784947
2020 01/03 09:52
1,收到票时我不可以入建安成本里吗?2,那我开专票给他会不会要多交税,因为本来就没有利润?
邹老师
2020 01/03 09:54
你好
1,在这个过程其实是转售电,就不能计入建安成本核算了
2,因为你收到发票与开具发票都是3万,这样不会导致多缴税的
84784947
2020 01/03 09:56
电费由施工企业直接交的,收到票时贷方写哪个科目?
邹老师
2020 01/03 10:01
你好,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
这样发票应当开具给施工企业才是的
84784947
2020 01/03 10:04
老师,借成本和收入,我意思贷方,我们没有交电费是对方自己交的开的我们公司的票,贷方写什么,我们不能写银行存款了
邹老师
2020 01/03 10:13
你好,对方自己交的开的我们公司的票,是你单位先支付了电费,然后找对方收取吗?
84784947
2020 01/03 10:18
是对方直接交的,我们没有交,开的我们的票,然后我们再开票给对方
邹老师
2020 01/03 10:23
开的我们的票,然后我们再开票给对方,这种情况就只能是这样做分录的
1,借;其他业务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2,借;银行存款等科目,贷;其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84784947
2020 01/03 10:33
我们不涉及银行存款科目,要用什么其他科目
邹老师
2020 01/03 10:42
你好,如果没有涉及资金支付,可以通过其他应付款挂账
1,借;其他业务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应付款
2,借;其他应付款,贷;其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84784947
2020 01/03 10:45
转售电涉及差额征税吗老师
邹老师
2020 01/03 10:53
你好,如果有差价,就需要按差额纳税的