问题已解决
老师,收到专票未付款,本月可以先抵扣进项下月再入账吗?
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速问速答先入账,发票不要跨年了,
2020 01/03 11:46
84785011
2020 01/03 21:23
好的,还有一个问题,以前年度入账错误,例如,购买办公用品收到专票,本应借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项税额 贷,银行存款。但记成了,借:管理费用,贷:银行存款。(现在调整以前年度的这笔账,是不是借应交增值税进项税额,贷以前年度损益调整)
maize老师
2020 01/03 21:32
是的,金额大还是需要改汇算清缴表,你们管理费用多扣除吧?
84785011
2020 01/03 21:37
金额不大。可不可以不用以前年度损益调整,直接借应交税费应交增值税进项税额,贷管理费用呢
maize老师
2020 01/03 23:09
不能影响本年的利润这个