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增值税普通发票开具了错误,跨月红冲怎么填写申报表
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速问速答就是用正数销售额抵减负数销售额后的金额填写到申报表就是了。
2020 01/03 12:14
84785045
2020 01/03 12:15
是一样的金额就零申报就可以了对吧
张艳老师
2020 01/03 12:16
是的,是这样理解的。
84785045
2020 01/03 13:05
好的,谢谢老师
张艳老师
2020 01/03 13:20
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!