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增值税普通发票开具了错误,跨月红冲怎么填写申报表

84785045| 提问时间:2020 01/03 12:13
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
就是用正数销售额抵减负数销售额后的金额填写到申报表就是了。
2020 01/03 12:14
84785045
2020 01/03 12:15
是一样的金额就零申报就可以了对吧
张艳老师
2020 01/03 12:16
是的,是这样理解的。
84785045
2020 01/03 13:05
好的,谢谢老师
张艳老师
2020 01/03 13:20
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!
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