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预付账款上月余额为46900。本月预付账款为176991.16,应交税费增值税进项税为23008.84。本月冲减46900。冲预付账款,会计凭证应该怎么写

84784994| 提问时间:2020 01/04 13:33
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洛洛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,上月是借预付账款46900贷银行存款46900,现在收到发票借包装物周转材料 176991.16 应交增值税进项税 23008.84 贷预付账款 46900 银行存款(差额)
2020 01/04 13:57
84784994
2020 01/04 14:06
那本月还有一个预付款是167620 这个怎么写到一张凭证上去
84784994
2020 01/04 14:12
洛洛老师
2020 01/04 14:25
您好,预付借预付账款167620贷银行存款。
84784994
2020 01/04 14:27
这两个能不能放到一个分录里面
84784994
2020 01/04 14:28
本月冲减上月的 这个月的预付账款,可以放在一个分录吗
洛洛老师
2020 01/04 14:36
您好,你可以在一张凭证体现。
84784994
2020 01/04 14:53
您好,那我想问,怎么在一张凭证中提现,分录应该怎么做呢
洛洛老师
2020 01/04 15:01
借包装物周转材料 176991.16 应交增值税进项税 23008.84 预付账款167620 贷预付账款 46900 银行存款153100 银行存款167620.
洛洛老师
2020 01/04 15:02
银行存款回单是2张就写2个银行存款,银行存款回单1张就汇总金额写一个银行存款科目。
84784994
2020 01/04 15:12
84784994
2020 01/04 15:12
你好,是这样是吗
84784994
2020 01/04 15:16
还是这样写
84784994
2020 01/04 15:16
只有一张银行回执单
洛洛老师
2020 01/04 15:26
您好,只有一张回单就是贷方一个银行存款科目。
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