问题已解决

老师,其他应付款往来出现了负数怎么调整呢

84785031| 提问时间:2020 01/04 17:45
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,可以这样做调整分录,借;其他应收款,贷;其他应付款
2020 01/04 17:46
84785031
2020 01/04 17:48
老师,我再问一下有比长期待摊费用之前没有计提,跨年了。现在怎么办
邹老师
2020 01/04 17:53
你好,长期待摊费用之前没有计提是什么意思? 是应当摊销而没有摊销的意思?
84785031
2020 01/04 17:53
是的
邹老师
2020 01/04 17:54
你好,那就补摊销就是了 借;以前年度损益调整,贷;长期待摊费用
84785031
2020 01/04 17:55
每个月这么摊销吗,还是一次性做这个分录
邹老师
2020 01/04 17:56
你好,可以一次性补摊销应当摊销而没有摊销的金额
84785031
2020 01/04 17:56
谢谢老师
邹老师
2020 01/04 17:57
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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