问题已解决

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,之前有空调是暂估的,现在进项票进来了,要怎么样处理呢?我暂估的时候是:借:库存商品2万(4台空调)贷应付账款2万,结转成本:借主营业务成本:2万,贷库存商品2万,现在有一台的进项发票回来了,我要怎么样做分录了

84785011| 提问时间:2020 01/05 08:16
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你都发票回来之后,你发票上的金额和之前暂估的金额是不是有差异?如果说没有差异,直接作为附件处理就可以,如果说有差异,那么,你就对差异部分调整了营业成本和应付账款。
2020 01/05 08:49
84785011
2020 01/05 08:51
老师,你说的没有差异是不是说不用改数据了,直接结转就好?
陈诗晗老师
2020 01/05 08:55
是的,如果说没有差异,你直接往后面结转处理就可以了,不用去更改。
84785011
2020 01/05 08:57
老师,那我之前暂估结转了成本,现在又结,不是重复了吗,还是说这次结转的要减掉直接结转的呢
陈诗晗老师
2020 01/05 09:09
我说的结转是让你营业成本结转到本年利润,你之前已经结转过成本了,你再结转就重复了。
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