问题已解决

请问2018年审计计提了这样一笔业务 借:长期应付款-甲 贷:其他应付款-乙 后来乙公司没有帮我们把钱付给甲公司,而是把钱打到我们账户后,有我们公司付给甲公司,我们收到钱后应该怎么做凭证,来冲销2018年计提的应该付给乙公司的其他应付款。

84785020| 提问时间:2020 01/05 21:42
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董老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好,先冲销原有分录借 其他应付款-乙 贷 长期应付款 -甲 然后增加,借 银行存款 贷 其他应付款-乙 借 长期应付款-甲 贷 银行存款
2020 01/05 22:50
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