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老师请问我销项增值税专票发票开出去,科目怎么做。

84785011| 提问时间:2020 01/06 10:47
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宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2020 01/06 10:48
84785011
2020 01/06 10:48
需要结转,计提吗
84785011
2020 01/06 10:49
然后抵扣怎么做
宸宸老师
2020 01/06 10:49
您好,应交税费——应交增值税 下的三级科目,需要结转到 “应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”的
84785011
2020 01/06 11:06
老师那进项的发票,科目怎么做
宸宸老师
2020 01/06 11:08
您好,您购买的是什么东西呢
84785011
2020 01/06 11:15
工地上的材料
宸宸老师
2020 01/06 11:16
您好,借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等
84785011
2020 01/06 11:17
可以直接施工成本/合同成本。 不做原材料里面吗,我也不知道他们有没有材料。
宸宸老师
2020 01/06 11:19
你好,可以从原材料转到是工程施工科目的。
84785011
2020 01/06 11:20
借工程施工合同成本 应交税金/应交增值税/销项税额 贷应付账款
84785011
2020 01/06 11:20
老师这可以吗
宸宸老师
2020 01/06 11:25
您好,可以的,可以这样做分录
84785011
2020 01/06 11:25
那原材料还需要做吗。
宸宸老师
2020 01/06 11:26
您好,可以不做原材料了
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