问题已解决

老师我们是建筑行业的,有很多挂证的,我们都是年底结算一次,这个挂证费应该怎么出账呢??

84785006| 提问时间:2020 01/06 10:48
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宇飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个应该作为职工工资列支比较合理。
2020 01/06 11:22
宇飞老师
2020 01/06 11:23
现在都要求社保一致了,其实就是你们公司的员工。
84785006
2020 01/06 11:23
我们做工资不申报个税可以吗?
宇飞老师
2020 01/06 11:24
需要申报个税,否则有税务风险。
84785006
2020 01/06 11:25
好的,那如果他们在别的公司申报个税了,我们这边在申报肯定会超过的,怎么处理好呢?
宇飞老师
2020 01/06 11:29
现在可以在两家公司有收入啊,后面他们自己去做汇算清缴就好了。
84785006
2020 01/06 11:30
那这样挨扣税肯定是我们承担啊,那还有别的做法吗??
宇飞老师
2020 01/06 11:37
那你看下把这个收入分摊下计提到不同月份,那样子基本就不用交税了。
84785006
2020 01/06 11:38
就没有别的方法可以处理吗?
宇飞老师
2020 01/06 11:40
分摊计提工资,每个月5000以内就不用交税了。
84785006
2020 01/06 11:41
我知道啊,但是肯定有5000千勒
宇飞老师
2020 01/06 11:43
那你就交一些咯,这个是没办法的,不申报个税风险更大,禁不起查的。
84785006
2020 01/06 11:44
好的,谢谢
宇飞老师
2020 01/06 11:45
不客气,很多时候能最大程度降低税负就好,没有百分百完美的。
84785006
2020 01/06 11:46
那如果这个月直接支付19年一年的,那怎么计提呢?以前都没计提过,怎么处理呢
宇飞老师
2020 01/06 11:49
按每个月应付的工资这样子计提 借:应付职工薪酬(一年) 贷:银行存款 借:管理费用(逐月分摊) 贷:应付职工薪酬
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