问题已解决

老师我6月做了一笔接待费当月已结转,凭证已装订,现在发现做的费用是错误的,怎样把这笔接待费调整成其他费用?

84784985| 提问时间:2020 01/06 11:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当时分录怎么写的 要调整为什么费用
2020 01/06 11:34
84784985
2020 01/06 11:40
当时做的是 财务会计 借业务活动费用 接待费 贷 库存现金 预算会计 借 行政支出 接待费 贷 资金结存 月底把业务活动费用转到本期盈余了 然后现在发现那笔费用不能做为接待费用来做,只能作为其他费用 所以需要调整
bamboo老师
2020 01/06 11:41
借 业务活动费用 接待费 借方红字 借 业务活动费用-其他费用 借方蓝字
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~