问题已解决
老师我6月做了一笔接待费当月已结转,凭证已装订,现在发现做的费用是错误的,怎样把这笔接待费调整成其他费用?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
请问当时分录怎么写的 要调整为什么费用
2020 01/06 11:34
84784985
2020 01/06 11:40
当时做的是
财务会计 借业务活动费用 接待费
贷 库存现金
预算会计 借 行政支出 接待费
贷 资金结存
月底把业务活动费用转到本期盈余了
然后现在发现那笔费用不能做为接待费用来做,只能作为其他费用
所以需要调整
bamboo老师
2020 01/06 11:41
借 业务活动费用 接待费 借方红字
借 业务活动费用-其他费用 借方蓝字