问题已解决

你好老师:我有一笔以前年度错账其他应付款贷方500元,应该是借方500元,我在这个月更正为第一个分录借:其他应付款:1000贷:以前年度损益调整:1000第二个分录是借:以前年度损益调整:1000贷:利润分配-未分配利润1000第二个分录是在当月结转完损益之后做吗?

84785029| 提问时间:2020 01/06 13:57
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
第二个分录是借:以前年度损益调整:1000贷:利润分配-未分配利润1000第二个分录是在当月结转完损益之后做 不是,这个做完之后凭证下面做,
2020 01/06 14:05
84785029
2020 01/06 14:29
两张凭证可以连续做吧?
84785029
2020 01/06 14:32
不用等到当月结转损益之后做第二张凭证
maize老师
2020 01/06 14:42
不用等到当月结转损益之后做第二张凭证 是,做一起
84785029
2020 01/06 14:43
好的,谢谢
maize老师
2020 01/06 14:56
好,我先回复别的学员了
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