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老师,请问年末应交税费如何结转啊?
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速问速答您好!年末本身应交税费不需要单独结转。 一般来说 月末做如下分录
1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2020 01/06 16:26
84784978
2020 01/06 16:30
月末没结转,之前的会计是到年末才来一次结转的
宋生老师
2020 01/06 16:35
您好!分录是一样的。不过我估计,有的企业并没有按规定来结转。因为本身没有要求结清,但是有的企业会自己结清。