问题已解决

之前客户在我们这里购买装饰画,多付了钱,用在后面购买装饰画抵扣,后面是买了装饰画,抵扣平了,怎么做账啊!

84785045| 提问时间:2020 01/07 11:28
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你之前购买 付款给你 你怎么做账的
2020 01/07 11:42
84785045
2020 01/07 11:43
不是我购买
84785045
2020 01/07 11:46
客户订单金额8140,我们收到9980,客户多付了1840,借:主营贷:应收8140 收到货款借:银行存款9980 贷:应收
meizi老师
2020 01/07 11:51
你好 你分录错了把; 先做 借应收账款8140 贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 借银行存款9980 贷应收账款9980 就这样放着就行了。 到时 以后购买了 就再做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 这样就平了
84785045
2020 01/07 11:55
我把分录写反给你了
84785045
2020 01/07 11:57
可我已经做了8140这个账,后面收到9980也做账了
meizi老师
2020 01/07 12:02
你好 是的 看我上面写的分录 已经全部给你写了
84785045
2020 01/07 12:05
明白
meizi老师
2020 01/07 12:16
好的 你先理下思路 按上面给你写的分录操作就行了
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