问题已解决
请教下申报加计递减时,当月应纳税为0.那是否填加计递减本期发生额就可以,然后期末余额也填。这样就表示留底在下月进行加计算递减?
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速问速答需要填写发生额,实际抵扣不需要填写。
2020 01/08 12:21
84784995
2020 01/08 12:40
这样填完后是否就是在期末余额️加计递减的数,下次可以用,下次使用就填在实际抵扣里?
郭老师
2020 01/08 12:41
你 好、是的。