问题已解决
新准则下,房租款预付时,摊销时,收到发票时分别怎么做分录,摊销一年,次月拿到发票



预付时 借:预付账款 贷:银行存款
摊销时(收到发票)借:管理费用 贷:预付账款
2020 01/08 14:00

84785014 

2020 01/08 14:05
如果摊销完了才收到发票怎么做分录

杨@老师 

2020 01/08 14:09
只有拿到发票时,才能借:预付账款呢

84785014 

2020 01/08 14:12
可是已经先付了钱啊

杨@老师 

2020 01/08 14:16
没有发票,计入预付的话,那你以后不要摊销,拿到发票后,一次性计入费用